岗位职责:
1、负责公司审计工作,完善公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
3、制定并执行内审计划,拟定内审方案,组织外部审计机构对公司的审计项目,及时提出公司在审计过程中存在的问题和风险,提出改进建议,并推动、跟进整改落实,促进管理水平提升;
4、其他相关审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,具有1-3年审计相关工作经验;
2、熟练掌握国家相关法律法规及企业审计技术,熟悉企业各项业务规范和内控管理方式和技术,熟悉企业财务、税务法律和法规;
3、诚实守信,敢于坚持原则、严谨、细致;
4、具备较强的文字工作能力,熟悉公文写作及电脑相关操作;
5、拥有审计项目管理经验者,有相关专业技术职称或任职资格者,有事务所工作经验者可优先考虑。
1、负责公司审计工作,完善公司内控审计制度与流程,梳理风险清单,构建风险体系;
2、梳理公司制度和业务流程,保证各制度、流程的合规性;
3、制定并执行内审计划,拟定内审方案,组织外部审计机构对公司的审计项目,及时提出公司在审计过程中存在的问题和风险,提出改进建议,并推动、跟进整改落实,促进管理水平提升;
4、其他相关审计工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,具有1-3年审计相关工作经验;
2、熟练掌握国家相关法律法规及企业审计技术,熟悉企业各项业务规范和内控管理方式和技术,熟悉企业财务、税务法律和法规;
3、诚实守信,敢于坚持原则、严谨、细致;
4、具备较强的文字工作能力,熟悉公文写作及电脑相关操作;
5、拥有审计项目管理经验者,有相关专业技术职称或任职资格者,有事务所工作经验者可优先考虑。
职位类别: 其他财务/审计/统计类
举报温馨提示

- 你可能感兴趣的职位
- 最近浏览记录
-
面议
-
0.8-1万/月
-
4.5-6千/月
-
0.8-1.2万/月
-
0.8-1万/月
-
5-8千/月
-
0.6-1万/月
-
6-8千/月
-
12-13万/年