职责:(1)、制定审计计划,确定具体审计方案、审计范围;(2)、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;(3)、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;(4)、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;(5)、编写审计报告;(6)、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;(7)、负责审计资料立卷归档工作;(8)、参与其他审计日常工作。要求:(1)、具有1年以上审计、财务主管工作经验,熟悉会计工作及税收政策;熟悉财务及其它办公软件;(2)、能够独立或协同完成常规、非常规审计业务,或能独立处理财务工作, 具有有中级职称者优先;(3)、具有一定管理经验,具有发现问题和解决问题的能力;(4)、具有较好的沟通能力和团队协作能力。
职位类别: 审计专员/助理
举报温馨提示
